МЕТАЛЛОИНВЕСТ ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА 2019 ГОД
Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сегодня объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за 2019 г.
Комментарии менеджмента
Андрей Варичев, Генеральный директор Управляющей компании «Металлоинвест», прокомментировал:
«В 2019 году сложилась необычная конъюнктура рынка и соотношение мировых цен на железную руду и сталь. Бизнес-модель Металлоинвеста, основанная на продукции с высокой добавленной стоимостью, доказывает свою устойчивость. Компания показала достойные финансовые результаты, несмотря на внешние вызовы. Мы также продолжили работу по ключевым направлениям стратегического развития – модернизации производственных мощностей, улучшению качества продукции, повышению клиентоориентированности, внедрению цифровых технологий, обеспечению охраны труда и промышленной безопасности, снижению воздействия на окружающую среду».
Алексей Воронов, Директор по финансам Управляющей компании «Металлоинвест», добавил:
«По итогам 2019 года EBITDA компании составила 2,5 млрд долларов, рентабельность сохранилась на высоком уровне – 36%. Масштабная программа по оптимизации кредитного портфеля, реализованная в прошлом году, позволила существенным образом сократить процентные расходы по обслуживанию долга. Долговая нагрузка сохраняется на комфортном для Компании уровне – показатель Чистый долг / EBITDA составил 1,49x на конец отчетного периода, доля краткосрочного долга в структуре заимствований – менее 2%».
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Выручка 6 960 млн долл. (-3,2%)
- EBITDA 2 514 млн долл. (-14,3%)
- Рентабельность EBITDA 36,1% против 40,8% в 2018 г.
- Чистая прибыль 1 731 млн долл. (+5,1%)
- Общий долг 4 059 млн долл. (+0,2% по сравнению с 31 декабря 2018 г.)
- Чистый долг/EBITDA 1,49x против 1,14x на 31 декабря 2018 г.
- Капитальные затраты 517 млн долл. (+17,2%)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Железная руда 40,2 млн тонн (-0,3%)
- Окатыши 28,1 млн тонн (+1,5%)
- ГБЖ/ПВЖ 7,9 млн тонн (+0,5%)
- Чугун 2,7 млн тонн (-9,1%)
- Сталь 4,9 млн тонн (-3,7%)
КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
Операционная деятельность и капитальные затраты
- Ввод в эксплуатацию 1-го этапа технологии тонкого грохочения Деррик на МГОКе
- Начало поставок окатышей премиального качества повышенной основности с МГОКа
- Начало строительства шаропрокатного стана на ОЭМК
- Пуск участка термообработки горячекатаного проката (SBQ) на ОЭМК
- Ввод в эксплуатацию после технического перевооружения МНЛЗ №3 на ОЭМК
- Ввод в эксплуатацию 2-х сталеплавильных печей по технологии FMF на Уральской Стали
- Проведение координационных советов с ОМК, КАМАЗом и Группой ЧТПЗ
- Завершение второго этапа масштабной цифровой трансформации (запуск ИСУ ФХД)
Финансовая деятельность
- Повышение корпоративного кредитного рейтинга Компании международными рейтинговыми агентствами S&P до BB+/Стабильный, Moody’s до Ba1/Стабильный и Fitch до BB+/Стабильный, а также российским рейтинговым агентством Эксперт РА до уровня ruAA/Стабильный
- Улучшение условий по ряду действующих кредитов и привлечение новых средств (рублевые облигации, синдицированные кредиты PXF в евро, банковские кредиты и др.) с целью оптимизации кредитного портфеля
- Открытие кредитной линии «зеленого» финансирования в банке ING на сумму до 100 млн долл. (или эквивалент в евро)
- Подписание рамочного соглашения с 12 банками-партнерами для привлечения ECA-финансирования: заключение первой сделки с банком MUFG на сумму 9,9 млн евро (проект технического перевооружения МНЛЗ №3 на ОЭМК)
2020-03-17